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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0006015
Monto de la Factura
₲ 42.171.333
Nro. Solicitud de Transferencia
75652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.608.182

Retención DNCP
₲ 157.440
Retención IVA
₲ 602.448
Retención Renta
₲ 803.263
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110599
Monto Contrato
₲ 1.025.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.376.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.376.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional