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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 3.158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93670
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.040.345

Retención DNCP
₲ 11.782
Retención IVA
₲ 45.764
Retención Renta
₲ 60.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112520
Monto Contrato
₲ 62.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.923.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.923.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas