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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003572
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.358.894

Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 905.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109079
Monto Contrato
₲ 823.621.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.375.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.561.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia