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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007248
Monto de la Factura
₲ 129.855.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.490.219

Retención DNCP
₲ 462.758
Retención IVA
₲ 3.541.514
Retención Renta
₲ 2.361.009
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
022/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112422
Monto Contrato
₲ 1.773.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.314.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.682.314.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298046
Nombre de la Licitación
Segura Médico para Funcionarios de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social