Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025413
Monto de la Factura
₲ 4.049.255
Nro. Solicitud de Transferencia
45607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.929.875
Retención DNCP
₲ 15.553
Retención IVA
₲ 24.473
Retención Renta
₲ 79.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117360
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.838.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.838.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
