Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 2.634.250
Nro. Solicitud de Transferencia
29879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.124
Retención DNCP
₲ 9.388
Retención IVA
₲ 71.843
Retención Renta
₲ 47.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112522
Monto Contrato
₲ 471.533.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.882.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.882.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas