Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007100
Monto de la Factura
₲ 21.887.190
Nro. Solicitud de Transferencia
46280
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.075.905
Retención DNCP
₲ 81.712
Retención IVA
₲ 312.674
Retención Renta
₲ 416.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115993
Monto Contrato
₲ 1.029.762.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.417.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.417.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia