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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007336
Monto de la Factura
₲ 9.305.470
Nro. Solicitud de Transferencia
33879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.622.415

Retención DNCP
₲ 34.740
Retención IVA
₲ 132.935
Retención Renta
₲ 177.247
Multa
₲ 1.338.133

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115993
Monto Contrato
₲ 1.029.762.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.417.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.417.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia