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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007099
Monto de la Factura
₲ 107.876.395
Nro. Solicitud de Transferencia
119449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.877.777

Retención DNCP
₲ 402.739
Retención IVA
₲ 1.541.091
Retención Renta
₲ 2.054.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115993
Monto Contrato
₲ 1.029.762.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.417.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.417.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia