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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 5.131.710
Nro. Solicitud de Transferencia
41815
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.403.115

Retención DNCP
₲ 18.719
Retención IVA
₲ 106.973
Retención Renta
₲ 95.503
Multa
₲ 507.400

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109083
Monto Contrato
₲ 231.215.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.688.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.688.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia