Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022670
Monto de la Factura
₲ 27.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.971.314
Retención DNCP
₲ 97.323
Retención IVA
₲ 744.818
Retención Renta
₲ 496.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-106371
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.468.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.468.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286125
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de vehiculos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
