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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 92.984.064
Nro. Solicitud de Transferencia
168024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.537.454

Retención DNCP
₲ 347.141
Retención IVA
₲ 1.328.344
Retención Renta
₲ 1.771.125
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110886
Monto Contrato
₲ 1.272.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.829.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.829.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional