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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001136
Monto de la Factura
₲ 4.621.680
Nro. Solicitud de Transferencia
117451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.171

Retención DNCP
₲ 17.254
Retención IVA
₲ 66.024
Retención Renta
₲ 88.032
Multa
₲ 2.003.199

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109169
Monto Contrato
₲ 34.508.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.562.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.562.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia