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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004268
Monto de la Factura
₲ 21.958.574
Nro. Solicitud de Transferencia
155367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.604.144

Retención DNCP
₲ 81.979
Retención IVA
₲ 313.694
Retención Renta
₲ 418.259
Multa
₲ 15.540.498

Datos del Contrato

Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109082
Monto Contrato
₲ 1.678.423.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.504.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.567.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia