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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006865
Monto de la Factura
₲ 249.433.333
Nro. Solicitud de Transferencia
59001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.471.866

Retención DNCP
₲ 870.749
Retención IVA
₲ 6.802.727
Retención Renta
₲ 9.070.303
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.638.509.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.509.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil