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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002155
Monto de la Factura
₲ 8.484.420
Nro. Solicitud de Transferencia
127570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.053.259

Retención DNCP
₲ 38.813
Retención IVA
₲ 144.504
Retención Renta
₲ 240.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224808
Monto Contrato
₲ 120.325.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.953.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.953.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar