Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027369
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105540
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.060.291
Retención DNCP
₲ 9.682
Retención IVA
₲ 58.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224805
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.705.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.705.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar