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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027303
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.801.687

Retención DNCP
₲ 13.139
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 81.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224805
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.705.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.705.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar