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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005660
Monto de la Factura
₲ 802.868.300
Nro. Solicitud de Transferencia
86303
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.273.255

Retención DNCP
₲ 2.802.740
Retención IVA
₲ 21.896.408
Retención Renta
₲ 29.195.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237485
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.148.150.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.148.150.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436218
Nombre de la Licitación
FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO 2024
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo