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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005662
Monto de la Factura
₲ 336.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182113
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.566.740

Retención DNCP
₲ 1.174.499
Retención IVA
₲ 9.175.773
Retención Renta
₲ 12.234.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237485
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.148.150.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.148.150.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436218
Nombre de la Licitación
FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO 2024
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo