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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006196
Monto de la Factura
₲ 827.831.404
Nro. Solicitud de Transferencia
55770
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.261.340

Retención DNCP
₲ 2.889.884
Retención IVA
₲ 22.577.220
Retención Renta
₲ 30.102.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237485
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.148.150.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.148.150.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436218
Nombre de la Licitación
FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO 2024
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo