Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002949
Monto de la Factura
₲ 16.316.628
Nro. Solicitud de Transferencia
92504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.354.689
Retención DNCP
₲ 57.553
Retención IVA
₲ 444.999
Retención Renta
₲ 444.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-225030
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.343.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.343.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422175
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil