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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 49.614.880
Nro. Solicitud de Transferencia
128367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.689.857

Retención DNCP
₲ 175.005
Retención IVA
₲ 1.353.133
Retención Renta
₲ 1.353.133
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-225030
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.343.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.343.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422175
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil