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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000171
Monto de la Factura
₲ 103.058.775
Nro. Solicitud de Transferencia
131220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.050.777

Retención DNCP
₲ 359.769
Retención IVA
₲ 2.810.693
Retención Renta
₲ 3.747.592
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237442
Monto Contrato
₲ 4.637.644.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.784.484.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.784.484.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo