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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009782
Monto de la Factura
₲ 24.371.725
Nro. Solicitud de Transferencia
73479
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.567.704

Retención DNCP
₲ 108.864
Retención IVA
Retención Renta
₲ 673.385
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224787
Monto Contrato
₲ 286.506.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.388.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.388.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar