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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140597
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.401.545

Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SC III
RUC
80135890-6
Número de Contrato
5/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-230642
Monto Contrato
₲ 1.908.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.899.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.199.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432114
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados