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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 378.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93586
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.817.600

Retención DNCP
₲ 1.382.400
Retención IVA
₲ 5.400.000
Retención Renta
₲ 14.400.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248731
Monto Contrato
₲ 6.724.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.716.134.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.716.134.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional