Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 336.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70990
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.171.200
Retención DNCP
₲ 1.228.800
Retención IVA
₲ 4.800.000
Retención Renta
₲ 12.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248731
Monto Contrato
₲ 6.724.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.008.354.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.008.354.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
