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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005272
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.235.440

Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248621
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.625.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.625.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional