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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002742
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.539.200

Retención DNCP
₲ 54.458
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 567.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244309
Monto Contrato
₲ 28.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.375.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.375.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional