Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002681
Monto de la Factura
₲ 15.098.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.238.133
Retención DNCP
₲ 55.216
Retención IVA
₲ 215.686
Retención Renta
₲ 575.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242751
Monto Contrato
₲ 5.498.300.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.158.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.185.158.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional