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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003168
Monto de la Factura
₲ 51.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181665
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.301.883

Retención DNCP
₲ 188.637
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.964.952
Multa
₲ 77.370

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244725
Monto Contrato
₲ 1.889.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.789.271.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.271.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional