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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013963
Monto de la Factura
₲ 111.480.144
Nro. Solicitud de Transferencia
167080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.019.604

Retención DNCP
₲ 407.700
Retención IVA
₲ 1.592.573
Retención Renta
₲ 4.246.863
Multa
₲ 111.480

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241682
Monto Contrato
₲ 497.339.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.746.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.746.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional