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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004103
Monto de la Factura
₲ 132.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142534
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.340.880

Retención DNCP
₲ 461.987
Retención IVA
₲ 3.609.273
Retención Renta
₲ 4.812.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"CHACO OUTDOORS " SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069395-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240037
Monto Contrato
₲ 2.340.001.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.450.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.450.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional