Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005399
Monto de la Factura
₲ 183.260.200
Nro. Solicitud de Transferencia
187576
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.798.507
Retención DNCP
₲ 639.745
Retención IVA
₲ 4.998.005
Retención Renta
₲ 6.664.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"CHACO OUTDOORS " SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069395-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240037
Monto Contrato
₲ 2.340.001.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.450.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.450.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional