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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005519
Monto de la Factura
₲ 77.073.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136828
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.855.498

Retención DNCP
₲ 281.869
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.936.133
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248707
Monto Contrato
₲ 4.461.723.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.678.135.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.678.135.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional