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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000264
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161038
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.620.000

Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240312
Monto Contrato
₲ 1.478.752.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.357.676.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.353.900.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional