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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000175
Monto de la Factura
₲ 7.273.030
Nro. Solicitud de Transferencia
142431
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.778.464

Retención DNCP
₲ 25.389
Retención IVA
₲ 198.355
Retención Renta
₲ 264.474
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240312
Monto Contrato
₲ 1.478.752.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.357.676.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.353.900.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional