Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.110.120
Retención DNCP
₲ 15.395
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 160.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244313
Monto Contrato
₲ 1.070.133.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.157.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.157.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
