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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 7.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.885.150

Retención DNCP
₲ 25.789
Retención IVA
₲ 201.477
Retención Renta
₲ 268.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243584
Monto Contrato
₲ 501.105.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.194.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.194.406

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MENAJES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional