Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003851
Monto de la Factura
₲ 43.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136804
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.802.753
Retención DNCP
₲ 158.080
Retención IVA
₲ 617.500
Retención Renta
₲ 1.646.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.607.364.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.607.364.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
