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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003597
Monto de la Factura
₲ 214.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71141
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.479.828

Retención DNCP
₲ 784.457
Retención IVA
₲ 3.064.286
Retención Renta
₲ 8.171.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.607.364.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.607.364.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional