Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 156.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71140
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.258.058
Retención DNCP
₲ 570.514
Retención IVA
₲ 2.228.571
Retención Renta
₲ 5.942.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.754.694.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.754.694.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
