Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002809
Monto de la Factura
₲ 69.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41144
Fecha Solicitud de Transferencia
02-04-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.926.299
Retención DNCP
₲ 255.416
Retención IVA
₲ 997.714
Retención Renta
₲ 2.660.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.754.694.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.754.694.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
