Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003773
Monto de la Factura
₲ 10.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37514
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.951.246
Retención DNCP
₲ 38.554
Retención IVA
₲ 150.600
Retención Renta
₲ 401.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.754.694.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.754.694.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
