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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003580
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115718
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.569.600

Retención DNCP
₲ 230.400
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248573
Monto Contrato
₲ 636.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.970.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.970.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450427
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional