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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002793
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.997.600

Retención DNCP
₲ 41.193
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 429.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244892
Monto Contrato
₲ 631.308.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.326.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.326.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional