Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002900
Monto de la Factura
₲ 47.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.990.400
Retención DNCP
₲ 164.771
Retención IVA
₲ 1.287.273
Retención Renta
₲ 1.716.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244892
Monto Contrato
₲ 631.308.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.326.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.326.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional