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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014613
Monto de la Factura
₲ 539.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17257
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.100.467

Retención DNCP
₲ 1.971.200
Retención IVA
₲ 7.700.000
Retención Renta
₲ 20.533.333
Multa
₲ 2.695.000

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248691
Monto Contrato
₲ 1.660.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.052.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.052.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional