Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012325
Monto de la Factura
₲ 12.081.600
Nro. Solicitud de Transferencia
210138
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.393.525
Retención DNCP
₲ 44.184
Retención IVA
₲ 172.594
Retención Renta
₲ 460.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248701
Monto Contrato
₲ 1.348.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.916.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.916.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
